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攀枝花市住房公积金管理中心六项措施落实《审计署关于内部审计工作的规定》
发布时间:2018-11-06      来源:攀枝花住房公积金管理中心
 

近日,市住房公积金管理中心转变理念,主动作为,采取多项措施贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》,努力促进中心内部审计工作再上新台阶。

一是深入组织学习。组织召开专题党组会议,认真学习《审计署关于内部审计工作的规定》,提高思想认识。

二是加强组织领导。成立内部审计工作领导小组,领导、研究、部署、检查内部审计工作,明确“一把手”的主体责任,确保内部审计工作权威性。

三是健全内部审计工作机制。明确了内部审计工作小组成员组成方案,配齐配强审计人员;理清内部审计责任边界,落实不相容岗位相互分离规定,确保内部审计部门独立、客观履行内部审计职责。

四是健全完善内部审计制度。制定《内部稽核审计暂行办法》,促进内部审计工作规范化、制度化。

五是加强内部审计队伍建设。严格内部审计人员准入制度,确保内部审计人员素质与履行职责相适应;加强内部审计人员培训,提升内部审计人员业务技能。

六是改进审计方式,抓好审计创新。组织开发了内部稽核审计系统,将公积金业务风险防控措施嵌入各业务流程,将内部审计监督关口前移,变事后审计为过程控制;开展内部控制风险评估和内部控制有效性评价工作,变传统审计为风险控制与效率审计。